| | | | | 2014年收支决算总表 | | | | |
| | | | | | | | | 公开01表 |
| 编制单位:**单位2014年度部门决算汇总 | | | | | | | | | 金额单位:万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 2013年 | 2014年 | 2014年比2013年增减% | 项目 | 行次 | 2013年 | 2014年 | 2014年比2013年增减% |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 39699 | 42628 | 7.30% | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| 三、事业收入 | 3 | 1562 | 1278 | -18% | 三、国防支出 | 30 | | | |
| 四、经营收入 | 4 | | | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | | | 五、教育支出 | 32 | 41261 | 43906 | 6.40% |
| 六、其他收入 | 6 | | | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| 7 | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | | | |
| 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| 10 | | | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| 12 | | | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| 16 | | | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 46 | | | |
| 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| 21 | | | | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | | | |
| 22 | | | | 二十二、其他支出 | 49 | | | |
| 23 | | | | | 50 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 41261 | 43906 | 6.40% | 本年支出合计 | 51 | 41261 | 43906 | 6.40% |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | | | 结余分配 | 52 | | | |
| 年初结转和结余 | 26 | | | | 年末结转和结余 | 53 | | | |
| 合计 | 27 | | | | 合计 | 54 | | | |
| | | | | 2014年一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| | | | | | | | | | 公开02表 |
| 编制单位:**单位2014年度部门决算汇总 | | | | | | | | | | 金额单位:万元 |
| 2013年决算 | 2014年决算 | 2014年决算数比2013年决算数增减% |
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 41261 | 28862 | 12399 | 43906 | 29808 | 14098 | | 3.30% | 13.70% |
| | 2014年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | | |
| | | | 公开03表 |
| 编制单位:**单位2014年度部门决算汇总 | | | | 金额单位:万元 |
| 经济科目名称 | 2013年决算数 | 2014年决算数 | 2014年决算数比2013年决算数增减% | 备注 |
| 合计 | 39699 | 42628 | 7.38% | |
| 一、工资福利支出 | 20342 | 22060 | 8.45% | |
| 基本工资 | 7526 | 7566 | 0.53% | |
| 津贴补贴 | 2627 | 3804 | 44.80% | |
| 奖金 | 517 | 528 | 2.13% | |
| 社会保障缴费 | 510 | 556 | 9.02% | |
| 绩效工资 | 9162 | 9606 | 4.85% | |
| 二、商品和服务支出 | 11007 | 9802 | -10.95% | |
| 办公费 | 2713 | 2414 | -11.02% | |
| 印刷费 | 216 | 170 | -21.30% | |
| 水费 | 312 | 273 | -12.50% | |
| 邮电费 | 139 | 91 | -34.53% | |
| 取暖费 | 2561 | 2350 | -8.24% | |
| 物业管理费 | 43 | 22 | -48.84% | |
| 差旅费 | 269 | 243 | -9.67% | |
| 维修(护)费 | 2821 | 2578 | -8.61% | |
| 会议费 | 11 | 9 | -18.18% | |
| 培训费 | 834 | 840 | 0.72% | |
| 公务接待费 | 16 | 13 | -18.75% | |
| 劳务费 | 516 | 545 | 5.62% | |
| 工会经费 | | | | |
| 福利费 | 132 | 126 | -4.55% | |
| 公务用车运行维护费 | 13 | 11 | -15.38% | |
| 其他商品和服务支出 | 411 | 117 | -71.53% | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 8350 | 10766 | 28.93% | |
| 离休费 | 146 | 183 | 25.34% | |
| 退休费 | 4774 | 5027 | 5.30% | |
| 生活补助 | 2378 | 4441 | 86.75% | |
| 医疗费 | 2 | 1 | -50.00% | |
| 奖励金 | 405 | 425 | 4.94% | |
| 住房公积金 | 645 | 689 | 6.82% | |
| 提租补贴 | | | | |
2014年“三公”经费决算表
公开06表
编制单位:**单位2014年度部门决算汇总 金额单位:万元
项目 2013年决算 2014年决算 2014年决算比2013年决算数增减%
合计 28.8 24.8
1、因公出国(镜)费用 0 0 0.00%
2、公务接待费 15.6 13.3 -15.00%
3、公用用车费 13.2 11.5 -13.00%
其中:(1)公务用车运行维护费 13.2 11.5 -13.00%
(2)公务用车购置费 0 0 0.00%